Бизнес-план открытия маршрутного такси (с финансовой моделью)
Разработка бизнес-план открытия маршрутного такси осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.
Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.
Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.
Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.
Бизнес-план открытия маршрутного такси создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.
Наименование проекта: Открытие маршрутного такси в г. Москва
Цели проекта:
- Оценка эффективности проекта;
- Привлечение заемных средств (лизинг);
- Открытие нового предприятия.
Стадия развития бизнеса: Организация бизнеса «с нуля».
Инициатор проекта:***
Источники финансирования:Собственные средства: *** руб.Заемные средства: *** уб.
Показатели эффективности проекта:Выручка – *** руб.Расходы по текущей деятельности –*** руб.Объем инвестиций – 14 594 900 руб.Чистая прибыль –*** руб.Чистый денежный поток проекта - *** руб.Чистая приведенная стоимость –*** руб.Простой период окупаемости - *** года.Дисконтированный период окупаемости – 3 года.Внутренняя норма доходности –***%.Рентабельность инвестиций –***
Описание предприятияПланируется открытие маршрутного такси в г. Москва. Для этого на данный момент создано предприятие с организационно-правовой формой – Общество с Ограниченной ответственностью.
Также на данный момент есть офис на правах аренды, который находиться ***. Для реализации проекта требуется приобрести:
- Автомобили в количестве 10 единиц;
- Оснастить автомобили техническими средствами;
- Приобрести мебель и оргтехнику для работы офиса;
- Получить лицензию на пассажирские перевозки.
Кроме того необходимо подключить телекоммуникации.
Автомобили планируется приобрести в лизинг на 2 года в «ВЭБЛИЗИНГ» (Группа «ВнешЭкономБанка»), марка авто – «Peugeot Boxer» FgTl 40 L4H2.
Описание услугООО «***» будет оказывать услуги по перевозке пассажиров по заданному маршруту и расписанию на платной основе (абонементы). Перевозка пассажиров будет осуществляться ежедневно с 7.00 до 23.00.
СОДЕРЖАНИЕ1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 План доходов и прогноз выручки
6.2 Выход на проектную мощность
6.3 План продаж и прогноз выручки6.4 Расходы проекта
6.5 Переменные расходы6.6 ФОТ
7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8 ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1 Качественный анализ8.2 Количественный анализ
Список графиков, диаграмм, таблиц и схемСписок графиков:График 1 – Количество пассажирских автобусов в г. МоскваГрафик 2 – Внутригородские перевозки пассажиров автобусами общего пользования г. МоскваГрафик 3 – Пассажирооборот автобусов общего пользования в г. МоскваГрафик 4 – Инвестиции, руб.График 5 – Выручка, руб.График 6 – Постоянные расходы, руб.График 7 – Переменные расходы, руб.График 8 – ФОТ, руб.График 9 – Налоговые отчисления, руб.График 10 – Чистая прибыль, руб.График 11 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.График 12 - Денежный поток проекта, руб.График 13 – Изменение внутренней доходности под влиянием параметров проекта, %График 14 – Безубыточный объем продаж в денежном выражении, руб.График 15 – Соотношение выручки и точки безубыточности, руб.График 16 – Рентабельность продаж, коэф.
Список диаграмм:Диаграмма 1 – Структура инвестиций, %Диаграмма 2 – Структура постоянных расходов, руб.Диаграмма 3 – Структура переменных расходов, руб.Диаграмма 4 – Структура ФОТ, руб.Диаграмма 5 – Структура налогов, руб.Диаграмма 6 – Изменение чистой приведенной стоимости в зависимости от влияния параметров проекта, %Диаграмма 7 - Изменение внутренней доходности в зависимости от влияния параметров проекта, %
Список таблиц:Таблица 1 – Этапы проектаТаблица 2 – Штатное расписаниеТаблица 3 – ИнвестицииТаблица 4 – Инвестиционный графикТаблица 5 – Условия финансированияТаблица 6 – График погашения кредитаТаблица 7 – График погашения кредитаТаблица 8 – СезонностьТаблица 9 – План выхода на проектную мощностьТаблица 10 – Производственный календарьТаблица 11 – План продаж 2014-2015 гг.Таблица 12 – План продажТаблица 13 – Постоянные расходы 2014-2015 гг.Таблица 14 – АмортизацияТаблица 15 – Переменные расходы 2014-2015 гг.Таблица 16 – Переменные расходыТаблица 17 – ФОТ 2014-2015 гг.Таблица 18 – ФОТТаблица 19 – Условия расчета налоговТаблица 20 – Налоговый план 2014-2015 гг.Таблица 21 – Налоговый планТаблица 22 – Бюджет доходов и расходов 2014-2015 гг.Таблица 23 – Бюджет доходов и расходовТаблица 24 – Бюджет движения денежных средств 2014-2015 гг.Таблица 25 – Бюджет движения денежных средствТаблица 26 – Качественный анализ рисковТаблица 27 – Изменение чистой дисконтированной стоимости под влиянием различных параметров проекта, руб.Таблица 28 – Изменение денежного потока в зависимости от влияния параметров проекта, руб.Таблица 29 – Изменение внутренней доходности проекта под влиянием параметров проекта. %Таблица 30 – Безубыточный объем продаж, руб.Таблица 31 – Рентабельность продаж
Список рисунков:Рисунок 1 – Организационная структура предприятияРисунок 2 – Бизнес-процессы предприятия